Ova forma omogućava unos, pregled i obradu izlaznih faktura, uz izbor tipa prometa, povezivanje sa avansima, kreiranje otpremnice i prenos u Finansijsko.
Prikaz izlaznih faktura, zaglavlje dokumenta i stavke fakture organizovani su u jednoj formi.
Iz fakture se mogu raditi rasknjiženje, otključavanje, prenos u finansijsko i kreiranje otpremnice.
Izabrani tip određuje u koju knjigu i pod kojim pravilima će se dokument evidentirati.
Forma objedinjuje listu dokumenata, zaglavlje izlazne fakture i stavke robe ili usluga.

Levi deo daje pregled svih unetih faktura za zadati period knjiženja.
Ovde unosite kupca, brojeve, datume, napomene i osnov za fakturisanje.
U stavkama birate robu iz šifarnika, unosite količine, cenu i eventualni rabat.
Tip prometa određuje način evidentiranja izlazne fakture u poslovnim knjigama.
Najčešći rad sa fakturama svodi se na izbor kupca, unos stavki i završnu obradu dokumenta.
Pokrenite unos nove fakture i izaberite odgovarajući tip prometa.
Izaberite kupca, proverite automatski broj i unesite potrebne datume i napomene.
Robu birate iz šifarnika pomoću F1 ili početnih slova, a rabat unosite preko F4.
Dokument snimate preko Ctrl+S, rasknjižavate preko Ctrl+R, a po potrebi povezujete sa avansima, otpremnicom ili finansijskim nalogom.
Program omogućava pregled i korekciju šeme kontiranja izlaznog dokumenta.

U prozoru kontiranja možete zameniti ponuđena konta i uneti sopstvenu analitiku pre konačnog knjiženja dokumenta.